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东兰县长乐镇财政所 2018年部门决算

2019-11-05 17:35     来源:长乐镇
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东兰县长乐镇财政所

2018年部门决算

 

目    录

 

第一部分:东兰县长乐镇财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县长乐镇财政所2018年度部门决算报表

广西快3平台表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

广西快3平台表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

广西快3平台表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

广西快3平台表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县长乐镇财政所2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

广西快3平台五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:东兰县长乐镇财政所概况

一、主要职能

  1. 贯彻执行有关财政的方针、政策和法规,负责管理、核算、反映辖区内预算内外资金活动;
  2. 按照要求严格按系统权限设置岗位,合理配备人员,做到会计业务完整、规范;
  3. 认真测算各项基本支出,完整、编报各单位经费收支计划和预算外资金收支计划,调节资金并负责征收政府调控收入;
  4. 加强了档案管理工作,设立了专门的档案室并由专人管理档案。财政财务、补贴发放、债权债务等资料以及电子档案全部分类保管,资料齐全;
  5. 落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管。

    二、部门决算单位构成

1.广西快3平台事业(参公)单位1个,即:东兰县长乐镇财政所本级。

2.广西快3平台人员构成:参照公务员编制5人。

 

广西快3平台第二部分:东兰县长乐镇财政所2018年度部门决算报表

2018年度部门决算报表作为附表已备注在最后。

 

第三部分:  (厅、局、办)2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 70.74  万元,其中本年收入  70.74万元, 较2017年度决算数减少45.92 万元,下降39.36 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入  70.74  万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少45.92  万元,下降39.36  %,主要原因是2018年没有革命老区转移支付项目。

2.事业收入 0万元

广西快3平台3.经营收入 0万元。

4.其他收入 0万元。

广西快3平台5.用事业基金弥补收支差额 0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2018年度总支出  70.74 万元,其中本年支出 70.74 万元, 较2017年度决算数减少45.92  万元,下降39.36  %。主要原因是2018年没有革命老区转移支付项目。

支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)53.08 万元:主要用于单位人员经费及日常运行。

2广西快3平台.社会保障和就业(类)6.23万元:主要用于东兰县兰木乡财政所本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3广西快3平台.医疗卫生与计划生育支出3.17万元:主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4.农林水支出4.53万元:主要用于按照国家政策规定向农户发放的惠农补贴。

5.住房保障支出(类)3.74万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0 万元。

7.年末结转和结余 0 万元。

广西快3平台二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

广西快3平台东兰县长乐镇财政所2018 年度一般公共预算支出  70.74 万元,较2017年度决算数增加(减少)45.92  万元,下降 39.36 %。其中:基本支出   62.80  万元,项目支出  7.95  万元。

东兰县长乐镇财政所2018 年度一般公共预算支出年初预算为 70.74  万元,支出决算为 70.74  万元,完成年初预算的 100 %。

  1. 一般公共服务支出(类)年初预算为 53.08  万元,支出决算为 53.08  万元,完成年初预算的 100 %。主要用于职工工资福利支出和商品服务支出、职工社会保险缴费,对个人和家庭的补助等。

    (二)社会保障就业支出 年初预算为 6.23 万元,支出决算为 6.23万元,完成年初预算的 100 %。主要用于职工基本养老保险缴费。

    广西快3平台(三)医疗卫生与计划生育支出 年初预算为 3.17 万元,支出决算为 3.17万元,完成年初预算的 100 %。主要用于职工医疗费用。

    (四)农林水支出 年初预算为 4.53 万元,支出决算为 4.53万元,完成年初预算的 100 %。主要用于按国家政策规定向农户发放的惠农补贴(农机购置补贴)。

    广西快3平台(五)住房保障支出 年初预算为 3.74 万元,支出决算为3.74万元,完成年初预算的 100 %。 用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.80 万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出 56.67 万元,完成年初预算的 100  %。(2018年工资福利支出预算56.67万元,支出决算56.67万元,预决算差异0万元。)

    广西快3平台(二)商品和服务支出 6.13 万元,完成年初预算的  100 %。(2018年商品和服务支出预算6.13万元,支出决算6.13万元,预决算差异0万元。)

    四、2018年度政府性基金支出决算情况

    广西快3平台东兰县长乐镇财政所2018年度政府性基金支出 0万元,较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0万元。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算 0.035万元。

    “三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出 0万元。

    广西快3平台(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。

    (三)公务接待费支出 0.035 万元,国内公务接待批次 1次,人次5 次。

    六、其他重要事项情况说明

    广西快3平台(一) 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2018年度机关运行经费支出6.13  万元,比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。,比2017年增加 1.42万元,增长30.15 %。主要原因是:人员增加

    广西快3平台(二)政府采购支出情况说明。

    2018年本部门政府采购支出总额 0万元。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

    广西快3平台(四)预算绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 0万元,占一般公共预算项目支出总额的0 %。

     

    广西快3平台第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    广西快3平台三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    广西快3平台五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    广西快3平台七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    广西快3平台九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    广西快3平台十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    广西快3平台十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     



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